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按照積極的財政政策,綜合考慮全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期目標(biāo)及收支增減因素,堅(jiān)持“增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、留有余地”原則,編制了2009年全縣財政收支預(yù)算草案。主要安排如下:
(一)收入預(yù)算
全縣地方財政一般預(yù)算收入安排為35359萬元,比上年增長20%,增加5893萬元。地方財政一般預(yù)算收入分部門如下:(1)國稅部門組織縣級收入5064萬元,較上年增長25%;(2)地稅部門組織縣級收入19456萬元,比上年增長25%;(3)財政部門組織非稅收入1*39萬元,比上年增長10%。
(二)支出預(yù)算
根據(jù)以上收入預(yù)算,加上預(yù)計(jì)上級財政稅收返還收入4*1萬元,上級財政各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助51578萬元,上級專項(xiàng)補(bǔ)助24834萬元,全縣可用財力116476萬元,減去上解支出及調(diào)出資金94萬元。安排支出116382萬元,比上年年初預(yù)算(下同)增加36720萬元,增長46%,其中上級???4834萬元,本級財力91548萬元,實(shí)現(xiàn)收支平衡。主要支出項(xiàng)目為:(1)基本公共管理與服務(wù)支出21021萬元,比上年增長17.17%;(2)公共安全支出4250萬元,比上年增長13.33%;(3)教育支出3*86萬元,比上年增長50.88%;(4)科學(xué)技術(shù)支出670萬元,比上年增長34.0%;
(5)文化體育與傳媒支出1151萬元,比上年同口徑增長15.0%;(6)社會保障和就業(yè)支出19168萬元,比上年增長49.52%;(7)醫(yī)療衛(wèi)生支出5872萬元,比上年增長46.58%;(8)環(huán)境保護(hù)支出3790萬元,比上年增長781.4%;(9)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3570萬元,比上年增長21.02%;(10)農(nóng)村水利事務(wù)支出14200萬元,比上年增長83.23%;(11)交通運(yùn)輸支出4200萬元,比上年增長421.74%;(12)采掘電力信息等事務(wù)支出430萬元,比上年同口徑增長13.16%;(13)糧油物資儲備及金融醫(yī)藥等事務(wù)1118萬元,比上年增長同口徑增長35.52%;(14)其他支出6056萬元,比上年增長20.25%。
(三)部門預(yù)算
根據(jù)縣人大常委會的要求,2009年選擇縣司法局、縣直工委、縣農(nóng)機(jī)局、縣就業(yè)局、縣科技局、烏木鎮(zhèn)政府、觀音鎮(zhèn)政府、縣職中、廟壩中學(xué)、天城中小學(xué)10個單位進(jìn)行部門預(yù)算編制試點(diǎn),以后將逐步擴(kuò)大,全面推行。部門預(yù)算嚴(yán)格按照“人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn),公用經(jīng)費(fèi)按定額,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目”的原則編制,清理存量資金,取消“基數(shù)+增長”的預(yù)算編制方法,實(shí)行零基預(yù)算。(10個單位的部門預(yù)算附后)。
2009年的財政工作
2009年是“十一五”規(guī)劃重點(diǎn)突破之年,也是實(shí)施積極財政政策的關(guān)鍵之年,財政工作面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),更面臨大展宏圖的機(jī)遇。全縣財政工作的指導(dǎo)思想是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,全面貫徹黨的十七大及十七屆三中全會精神,認(rèn)真實(shí)施積極財政政策,緊緊圍繞縣委“十六”字發(fā)展思路、四大奮斗目標(biāo),加大項(xiàng)目建設(shè)力度,加強(qiáng)民生工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),著力促進(jìn)發(fā)展;優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),嚴(yán)格控制一般性開支,增加農(nóng)業(yè)、教育等社會事業(yè)發(fā)展投入,著力保障和改善民生;加強(qiáng)收入管理,調(diào)整收入結(jié)構(gòu),著力提高收入質(zhì)量;深化財政改革,切實(shí)加強(qiáng)財政科學(xué)化精細(xì)化管理,著力提高管理績效。工作目標(biāo)是:(1)發(fā)展目標(biāo)。加大對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入力度,轉(zhuǎn)變支持發(fā)展方式,提高財政對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率;(2)收入目標(biāo)。完成一般預(yù)算收入35359萬元,增長20%,稅收收入占一般預(yù)算收入的比重由20*年63.49%提高到66.13%;(3)支出目標(biāo)。用于行政成本性的支出占財政總支出的比重降低1個百分點(diǎn)以上,用于民生保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出占財政總支出比重各提升0.5個百分點(diǎn)以上,實(shí)現(xiàn)“兩升一降”;(4)管理目標(biāo)。管理制度健全,管理規(guī)范,資金分配合理,運(yùn)行安全,監(jiān)管到位,使用高效,控制新債,化解舊債1000萬元。
根據(jù)以上指導(dǎo)思想和工作目標(biāo),2009年財政工作重點(diǎn)是:
(一)著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,加快發(fā)展步伐
按照“保增長,擴(kuò)內(nèi)需,調(diào)結(jié)構(gòu)”的要求,認(rèn)真貫徹執(zhí)行積極的財政政策,加大項(xiàng)目建設(shè)力度,擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。加大資金籌集力度,壓縮一般性支出,清理存量資金,歸并專項(xiàng)資金,多渠道籌集資金增加政府投入。加快資金撥付進(jìn)度,加快工程建設(shè)步伐。按照“促進(jìn)增長、調(diào)整結(jié)構(gòu)、推動改革、注重民生”的原則,調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),合理安排支出,重點(diǎn)加大對民生、水利為主的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程、節(jié)能減排等支持力度。嚴(yán)格項(xiàng)目資金監(jiān)管,加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算、竣工結(jié)算評審。轉(zhuǎn)變支持發(fā)展方式,利用貼息、以獎代補(bǔ)、先建后補(bǔ)等財政手段,完善招商引資、科技創(chuàng)新、工業(yè)強(qiáng)縣等促進(jìn)發(fā)展的財政激勵機(jī)制。創(chuàng)新投資擔(dān)保方式,擴(kuò)大擔(dān)保范圍,提高擔(dān)保貸款額度。
(二)著力強(qiáng)化收入征管,提高收入質(zhì)量
加強(qiáng)收入征管,挖掘增收潛力。嚴(yán)格執(zhí)行政策,堅(jiān)決杜絕亂開政策口子,該收不收,該免不免等不規(guī)范做法,做到應(yīng)收盡收。深入開展財源、稅源調(diào)查分析,調(diào)整收入結(jié)構(gòu)。不斷完善組織財政收入的各項(xiàng)考核機(jī)制,增強(qiáng)組織收入積極性。建立部門協(xié)作機(jī)制,形成強(qiáng)大的征收合力。強(qiáng)化收入監(jiān)管,推行納稅繳費(fèi)公開制、公示制,建立縣級財、稅、庫、銀稅收收入電子繳庫橫向聯(lián)網(wǎng),深入開展財稅收入專項(xiàng)檢查,嚴(yán)厲打擊各種偷逃漏騙稅行為。
(三)著力壓縮一般性支出,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
按照省財政廳提出的“兩升一降”的要求,繼續(xù)加大調(diào)整支出結(jié)構(gòu)力度,著力壓縮一般公共服務(wù)支出,逐步實(shí)現(xiàn)由“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”向“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”轉(zhuǎn)變。牢固樹立過緊日子的思想,堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè),建設(shè)服務(wù)型、節(jié)約型機(jī)關(guān)。嚴(yán)格控制人、車、會、網(wǎng)絡(luò)、接待等一般性支出,對公務(wù)購車用車、會議經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、出國(境)經(jīng)費(fèi)實(shí)行零增長。嚴(yán)格控制黨政機(jī)關(guān)樓堂館所建設(shè),盤活行政事業(yè)單位辦公用房和土地資源。嚴(yán)格控制黨政機(jī)關(guān)信息化建設(shè)項(xiàng)目,促進(jìn)資源整合,避免重復(fù)建設(shè)和損失浪費(fèi)。嚴(yán)格預(yù)算約束,減少預(yù)算執(zhí)行追加,除縣委、縣政府重大決策增支外,公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等原則上一律不追加。鼓勵支持行政單位推行機(jī)關(guān)服務(wù)社會化改革。推行公務(wù)卡制度,制止公務(wù)消費(fèi)中的不正當(dāng)行為。
(四)著力打造民生財政,切實(shí)改善民生
大幅度增加對“三農(nóng)”投入,健全投入機(jī)制,引導(dǎo)和帶動社會資金投入,緩解“三農(nóng)”發(fā)展資金短缺的矛盾。多方籌集資金,為“8+3”民生工程提供資金保障。增加對農(nóng)民的農(nóng)資綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼等補(bǔ)助,提高糧食最低收購價,增加農(nóng)民收入,確保糧食安全。提高城鎮(zhèn)低保補(bǔ)助水平和優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。深入推進(jìn)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革,提高中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)水平,落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助和國家助學(xué)金政策、生源地信用助學(xué)貸款政策,加大學(xué)校危房改造力度。增加醫(yī)療衛(wèi)生的投入,支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率,做好城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險試點(diǎn)工作,加大城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支持力度,健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系,促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。安排資金400萬元,繼續(xù)支持10個特困村建設(shè)。加快保障性安居工程建設(shè),大力支持廉租住房建設(shè),加大農(nóng)村危房和城鎮(zhèn)居民危房改造和加固力度。
(五)著力深化財政改革,提高理財水平
按照“精細(xì)、規(guī)范、高效”的原則,不斷深化財政改革,創(chuàng)新財政管理機(jī)制,推進(jìn)財政管理科學(xué)化、精細(xì)化。深化預(yù)算編制改革。選擇10個單位實(shí)行部門預(yù)算編制試點(diǎn);完善基本支出定員定額管理標(biāo)準(zhǔn),細(xì)化預(yù)算編制,提高年初到位率;加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行工作,建立預(yù)算執(zhí)行激勵約束機(jī)制,將預(yù)算執(zhí)行的主體責(zé)任落實(shí)到各部門,將監(jiān)管預(yù)算執(zhí)行的責(zé)任落實(shí)到預(yù)算管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu),提高預(yù)算執(zhí)行力。深化政府采購改革。修訂完善集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn),制定政府采購分散采購管理辦法,積極推進(jìn)電子化政府采購,不斷完善政府采購業(yè)務(wù)程序。深化農(nóng)村綜合體制改革。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)監(jiān)管,進(jìn)一步清理核實(shí)債務(wù),建立控債減債機(jī)制,著力控制新債,消化舊債;深入推進(jìn)“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”管理模式,建立鄉(xiāng)級財力保障機(jī)制,加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的傾斜力度,提高基層政府公共服務(wù)能力;支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、教育體制和林權(quán)制度改革。加大監(jiān)督力度。不斷完善財政集中辦會、投資評審、集中支付、財政監(jiān)督等管理辦法,提高管理實(shí)效。利用電視、網(wǎng)絡(luò)等平臺,定期將財政收支預(yù)算執(zhí)行情況、涉及民生資金使用分配情況向群眾公開,接受群眾監(jiān)督.