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      企業(yè)經(jīng)濟(jì)審計自查工作報告

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      企業(yè)經(jīng)濟(jì)審計自查工作報告

      為進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)管理,按照上級要求,我們物業(yè)管理企業(yè)本著實(shí)事求是的原則,對企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作進(jìn)行了全面自查。切實(shí)把財務(wù)管理和實(shí)際情況相結(jié)合,對好的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié),對存在的問題積極改進(jìn),從而夯實(shí)了企業(yè)的財務(wù)基礎(chǔ)工作,同時為財務(wù)工作的科學(xué)管理奠定基礎(chǔ)?,F(xiàn)將自查情況報告如下:

      一、總體工作情況

      (一)財務(wù)收支情況。在財務(wù)工作過程中,我們嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)各項(xiàng)工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,合理支出。

      (二)單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。根據(jù)本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項(xiàng)制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下三點(diǎn)要求:1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

      (三)固定資產(chǎn)管理和使用情況。為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度。通過建立健全制度,會計人員對各項(xiàng)財物、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

      二、存在的問題和不足

      通過自查,我們在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全。主要表現(xiàn)在:

      一是財務(wù)管理力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。還存在管理工作上的松懈,在重大決策問題上還不夠科學(xué),各項(xiàng)制度的執(zhí)行力方面有待加強(qiáng),沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機(jī)制。

      二是財務(wù)人員素質(zhì)需進(jìn)一步提高。隨著電算化在財務(wù)工作的應(yīng)用,在規(guī)范和方便財務(wù)工作的同時,也對財務(wù)人員的素質(zhì)提出了更高的要求,提高會計信息處理能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。

      三是內(nèi)審制度需進(jìn)一步健全。沒有設(shè)置內(nèi)部審計人員,內(nèi)部控制機(jī)制還不完善,需要進(jìn)一步健全財務(wù)審計制度,加強(qiáng)對違規(guī)、違法行為的治理,嚴(yán)格遵紀(jì)守法。

      三、今后工作努力的方向及措施

      (一)加大財務(wù)管理力度。嚴(yán)格管理是做好財務(wù)工作的重要保障,今后的工作中我們一定要加強(qiáng)財務(wù)管理力度,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度,從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量,完善財務(wù)管理制度,規(guī)范財務(wù)管理行為。

      (二)提高財務(wù)人員素質(zhì)。繼續(xù)通過培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平,使之適應(yīng)財務(wù)管理工作的要求。

      此次自查工作中我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,科學(xué)合理地安排好自查工作,以《會計法》及其實(shí)施細(xì)則為準(zhǔn)繩,按照上級要求,以我單位制定的各項(xiàng)財務(wù)制度和辦法為依據(jù)進(jìn)行全面自查,通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)核算、分析、預(yù)算工作的重要性。今后我們要依托信息化,進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,采取更有力的措施,規(guī)范財務(wù)管理,強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督,扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。

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